Avatar billede gartneriet Nybegynder
08. februar 2006 - 21:30 Der er 6 kommentarer og
1 løsning

Varelager ind i nyt regnskab

Jeg har netop oprettet regnskab for 2006 i summarum. Jeg har et varelager på x antal kroner fra sidste år, som jeg nu skal have lagt ind i summarum.
Det skal vel ind på konto 55100 Varebeholdning? Men hvor skal det modposteres? Konto 60900 Overført fra tidligere år?
Avatar billede b_hansen Novice
09. februar 2006 - 07:56 #1
Hvis du ikke har oprettet regnskabet ved at afslutte regnskab 2005, skal du indberette hele ultimobalancen fra rengskab 2005. Dog skal du huske at sammentælle Egenkapital + resultat - hævet privat og bogføre disse under egenkapital
Avatar billede gartneriet Nybegynder
09. februar 2006 - 08:26 #2
Jeg har afsluttet 2005 og på den led fået overført tallene til 2006.
Jeg har bare ikke haft værdien af mit varelager meg i regnskabet før.
Mit varelager er mere værd end jeg har købt varer for i 2005.

Og nu vil jeg gerne at værdien af mit varelager primo står på konto 55100 Varebeholdning.

(Jeg er ikke regnskabskyndig, det er muligt jeg har misforstået noget - og måske også formuleret mit spørgsmål forkert - bær over med mig :-)
Avatar billede b_hansen Novice
09. februar 2006 - 08:29 #3
Det er helt i orden *S*

Hvis du skal lave en korrektion af varelageret primo året, skal du have modposten på egenkapital. Husk, at det skal være ex. moms.

Men for en god ordens skyld vil jeg opfordre dig til at lave en korrektion i regnskab 2005. I det mindste i det regnskab du fremsender til skattevæsnet.
Avatar billede gartneriet Nybegynder
09. februar 2006 - 08:45 #4
Dvs varelager posteres (debiteres?) på 5510 Varebeholdning og modposteres (krediteres?) på 60500 Egenkapital?

Korrektion i 2005 - vil det sige jeg laver ovenstående postering i 2005, 31/12 og så overfører til 2006 med de i summarum indbyggede metoder? (I stedet for at lave ovenstående postering direkte i 2006)

Jeg får lavet mit skatteregnskab af et lokalt regnskabskontor, som har styr på de spidsfindigheder jeg har i mit regnskab.
(Jeg er ikke helt ukendt med dobbelt bogholderi osv. men det begrænser sig til 20 timers valgfag i skolen for 12+ år siden ...)
Avatar billede b_hansen Novice
09. februar 2006 - 08:50 #5
Det er korrekt.

Et tip, når man er i tvivl i Summa: Gem en sikkerhedskopi før du bogfører kassekladden. Bogfør kassekladden og kig på regnskabsrapporten. Hvis den ser rigtig ud, er bogføringen rigtig. Ellers genindlæser du sikkerhedskopien. Så kan du ændre din kassekladde og du får på denne måde ikke en masse omposteringer i selve bogholderiet.
Avatar billede gartneriet Nybegynder
10. februar 2006 - 07:14 #6
Tak for hjælpen - og lige et tillægsspørgsmål:

Jeg har nogle maskiner jeg har afskrevet på som heller ikke er i regnskabet endnu. Det skal posteres på 50800 men skal den også modposteres på 60500 Egenkapital?
Avatar billede b_hansen Novice
10. februar 2006 - 08:41 #7
Ja.

Den helt korrekte fremgangsmåde er at optage maskinen til anskaffelsesværdien med modpost på Egenkapital. Derefter skal du så bogføre de akkummulerede afskrivninger på den relevante konto, også med modpost på egenkapitalen

Men jeg vil da næsten foreslå dig, at du nulstiller hele din oprindelige åbningsbalance og derefter lægger den ind, du har fra regnskabskontoret.
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview
Kategori
IT-kurser om Microsoft 365, sikkerhed, personlig vækst, udvikling, digital markedsføring, grafisk design, SAP og forretningsanalyse.

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester