Du går i Finans / Tilpasning / Perioder - her kan du se den sidste dato, som er oprettet. Hvis der ikke er oprettet en dato, så kan du blot gå i Lokal menuen (Alt+L) og vælge \"Nyt år\" og her kan du indtaste PR.01.01 og UL.12.01 og sætte V til at året skal oprettes.
Skulle det være tilfældet, at der findes en dato, og den sidste f.eks. er UL.12.99, så skal du oprette 2000 før du kan oprette 2001.
Der er ikke oprettet en dato, og jeg har prøvet at >gå i Lokal menuen (Alt+L) og vælge \"Nyt år\" og her kan du indtaste PR.01.01 og UL.12.01 og sætte V til at året skal oprettes. Men den siger > fejl i startdato, dato skal ligge udmiddelbart efter sidste dato
Ja - du skal selvfølgelig have din kontoplan :-) samt Finans / Tilpasning / Systemkonti Finans / Tilpasning / Momskoder Generelt / Kartotek / Valuta - konti for Tab og Vind
1. Af erfaring ved jeg, at mange ofte får oprettet konti med forkert type (drift i stedet for statuskonto og omvendt). Hvis du har lavet årsafslutning, er det ikke kritisk, men check kontoplanen igennem. 2. Check at din fejlkonto (Finans/Tilpasning/Systemkonti/Fejlkonto) ikke er en driftskonto, men en statuskonto. Ellers nulstilles den og ryger med i årets resultat, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 3. Husk at du kan bruge perioden UL.12.00 (eller hvad din ultimo-periode nu hedder) til at bogføre efterposteringer i. På den måde kommer de ikke til at \"blande\" sig med december tal, men ligger i denne specielle 13. periode. Før du kan gøre det, skal du dog åbne perioden. Det sker ved at ændre feltet \"Status\" fra \"Spærret\" til \"Åben\". 4. Det er en god ide ved regnskabsårsskifte, at \"Spærre\" perioderne i det gamle år, således at man ikke ved en fejltagelse indtaster med et forkert år. Vi kender alle det med at man taster \'00\' i stedet for \'01\' når man skifter år. Hvis man spærrer de gamle perioder kan de nemt åbnes op igen hvis man får brug for at bogføre i dem, men man lukker for indtastningsfejl. 5. Husk at det at oprette regnskabsår ikke er nok. Du skal også lave kørslen \"Dan primoposteringer\" under Finans/Periodisk.
Jeg kan se at jeg har meget at lærer vedr. C5- og regnskab, jeg tager lige en slapper med install- opsætning af C5, indtil jeg har kigget lidt nærmere på selve programmet.
Hej Jeg er osse en ny C5 Light bruger og har samme problem som: \"Kommentar fra blueyed1 28/03 2001 18:29:12\" Jeg har oprettet systemkonti, momskoder osv.. men kan ikke oprette regnskabsperioden (lige efter bogen) Hvis jeg forsøger i DMO-regnskabet er der ingen problemer. Er der nogen der ved hvorfor ???? Damgaard er jo ikke de hurtigste til at komme op med et fornuftigt svar !!!
* når man står i på hovedmenuen i Damgaard C5 vælges, \"Finans/tilpasning/Vedligeholdelse/Import/Kontonplan.\"
* når man står på feltet \"kartotek\" trykkes alt+h / find FINPERIODE, marker og tryk efterfølgende på enter tasten. I feltet \"handling\" vælges DELETE
* Tryk alle felter/Sæt V i felterne med i filen/ Tryk på UDFØR/Ved boksen med overskift SORTERING klikkes OK/Når der kommer kørselspause Trykkes FORSÆT/Tryk ESC/Vælg
* i Finans/Tilpasning/Perioder
Nu kan der oprettes nye perioder,
Dette er en afskift af den FAX vi fik ved Damgaard.
Tak for ovenstående hjælp, når man er helt hjælpeløs. Brugte fremgangsmåden fra "blueyed1". Nu er mine foregående regnskabsår væk, men balance for 2015 er at finde, men ingen kontospecifikationer. Hvordan og kan jeg se - bare 2015. Har en gammel C5Light.
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.