Gah, jeg har været et fjols og har fået massefaktureret nogle ordrer for juni, som hører hjemme i juli. Dem skal vi gerne have ført tilbage. Hvordan gør vi det? Det drejer sig om 86 fakturaer, og formularnumrene er i rækkefølge.
Den moderne arbejdsplads er i stigende grad afhængig af mødelokaler til at fremme samarbejde, men dette skift medfører også stigende sikkerhedsudfordringer.
Ja men har du faktureret uden varen er leveret eller solgt, for så kan du bare lave kreditnotaer, men hvis varen er leveret og solgt i juni så kan du glemme alt
Der findes ingen automatisk oprettelse af kreditnota for samlefakturerede, så det bliver en ad gangen, eller også skal du have en ud til lidt kodning. Det tager en-to timer alt incl, så spørgsmålet er om det er nemmeret (læs: Din chef synes at det er billigere) at lave dem manuelt.
Du kan godt få opskriften på kodningen: Der oprettes kopi af de 86 ordrer incl linierne med modsat fortegn. Disse krediteres i juni. Herefter oprettes kopi af de oprindelige 86 ordre incl linier men med samme fortegn og disse faktureres med korrekt dato. Der udlignes.
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.